01
收貨流程
1.1. 正常產(chǎn)品收貨
1.1.1根據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據(jù)司機或送貨人員的送貨單據(jù)進行核對清點收貨。
1.1.2 收貨人員應與供應商或司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴重受損狀況,需馬上通知相關(guān)部門等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及規(guī)格保質(zhì)期與單據(jù)嚴格相符。
任何破損,短缺必須在收貨單上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報,以便及時通知客戶。
1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放置,不可倒置。
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫送檢單據(jù),同時將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號/訂單號)、貨物狀態(tài)等送檢單據(jù)交IQC檢驗由IQC檢驗合格后交于倉庫文員打印入庫憑證。
1.1.6倉庫文員接單后核對單據(jù)如有問題及時上報采購或上級主管,核對無誤后打印該單據(jù)并及時通知各相應倉管員收料,倉管員必須在當天完成將相關(guān)資料記入臺帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關(guān)人員。
1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據(jù),如供應商或司機及相關(guān)部門不能提供相應單據(jù),倉庫收貨人員有權(quán)拒收貨物(特殊情況除外如:特急料但需要求相關(guān)人員的簽名確認),在通知采購供應商來料不良退貨,采購必須在三天內(nèi)給予明確退貨時間及原因。
1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據(jù)相符,并且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的料號、規(guī)格型號及數(shù)量相符,否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。
1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。
02
發(fā)貨流程
2.1.1所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字)作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2 接到公司計劃出庫通知時,倉管員進行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知相關(guān)部門安排車輛。
2.1.3 倉管員嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。
2.1.4 倉管員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5 倉管員按照出貨要求順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩欤⑴c司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)及相關(guān)手續(xù)等。
03
庫存管理
3.1. 貨品存放
3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好物料管制卡后入位,貨物存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。
貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置與貨物無關(guān)的物品,如廢紙,廢帶,膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準確的記錄。
3.2. 盤點流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次,C類三個月一次。
3.2.2 針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的準確性。
3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點人員。
至少兩名倉管人員進行交叉盤點,將盤點表交于倉庫文員,倉庫文員將系統(tǒng)數(shù)打印出,給倉管員進行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。
如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需及時上報主管,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。
04
倉庫日常管理
倉庫日常運作審計表檢查內(nèi)容
4.1.1庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等?
4.1.2作業(yè)工具在不用時,停放在指定區(qū)域。
4.1.3門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉,狀況良好。
4.1.4倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內(nèi)的燈全部打開,檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)
4.1.5倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據(jù)擺放整齊;b、有清晰的分類)
4.1.6倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
4.1.7空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。
4.1.8貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。
4.1.9貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)
4.1.10倉庫的活動貨位連貫,沒有不必要的活動貨位。(活動貨位:用活動的標識表示的貨位,根據(jù) 需要,可以在倉庫里靈活移動)。
4.1.11各類警示標識是否有效、整潔、張貼規(guī)范?
4.1.12每次收貨,是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”?
4.1.13破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽?
4.1.14破損、擱置貨物是否在規(guī)定日期內(nèi)處理完畢?
4.1.15可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移?
4.1.16所有退貨的處理必須在3天內(nèi)完成(特殊情況除外如:外省客戶等),并且退貨上必須付有“退貨單”等依據(jù)。
4.1.17倉庫無“四害”侵襲痕跡。
4.1.18臺賬庫存和實際庫存是否一致?
4.1.19倉庫是否完全按“PMC產(chǎn)品配料清單”備貨發(fā)貨。
4.1.20同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應該存放于同一倉庫。
4.1.21同一客戶的產(chǎn)品,如果可以共存于一個倉庫,且一個倉庫能夠存放的下。
4.1.22收貨時,是否按規(guī)定仔細分揀貨物。(檢查方法:如果有收貨,請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況;如果無收貨,請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)
05
倉庫的保管原則
5.1.1面向通道進行保管。為使物品出入庫方便,容易在倉庫內(nèi)移動,基本條件是將物品面向通道保管。
5.1.2盡可能地向高處碼放,提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應盡量向高處碼放(根據(jù)貨物料的屬性平面或立體化)。
5.1.3根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口,易于作業(yè)的地方;
流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。
5.1.4同一品種在同一地方保管。
為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管,倉管員對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間,將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
5.1.5根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時,當然要把重的東西放在下邊,把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。
5.1.6依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機能易退化、老化的物品,應盡可能按先入先出的原則,加快周轉(zhuǎn)。
擬定: 審核: 批準: